一般社団法人日本消防ホース工業会
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TEL:03-3245-1777 FAX:03-3245-1777
平成30年度収支決算報告書
 

(平成30年4月1日 〜平成31年3月31日 )

 
■収入の部

(単位:円)

費  目 予算額 決算額 差  異 備  考
繰 越 金 1,803,967 1,512,134 274,129  
会員年会費 9,240,000 9,240,000 0  
(機器協会費) (1,240,000) (1,240,000) (0)  
(一 般 会 費) (1,900,000) (1,900,000) (0)  
(事務局分担金) (6,100,000) (6,100,000) (0)  
臨 時 会 費 800,000 800,000 0  
預 金 利 子 50 50 0  
合 計 11,844,017 11,569,888 274,129  
 
■支出の部

(単位:円)

費  目 予算額 決算額 差  異 備考
機器協会費 1,240,000 1,240,000 0  
協賛協力費 360,000 360,000 0  
総 会 費 50,000 100,000 △50,000  
会 議 費 50,000 50,000 0  
表 彰 費 170,000 150,000 20,000 3社から4社
研 究 費 50,000 50,000 0  
広 告 費 70,000 70,000 0  
渉 外 費 700,000 600,000 100,000  
給 料 手 当 4,640,760 4,640,760 0  
租 税 公 課 230,440 230,440 0  
賃 借 料 1,206,862 1,194,912 11,950 10月消費税2%
旅費交通費 480,000 450,010 30,000  
事務用品費 150,000 50,000 100,000 パソコンWin10への切り替え
通 信 費 120,000 100,000 20,000 10月消費税2%
雑   費 450,000 400,000 50,000 10月消費税2%
支 出 合 計 9,968,062 9,686,112 281,950  
次年度繰越 1,875,955 1,883,776 △7,821  
合   計 11,844,017 11,383,757 274,129  
貸借対照表
 

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科     目 当年度 前年度 増 減
I 資産の部      
1.流動資産      
現金預金 1,803,967 1,529,838 274,129
有価証券 0 0 0
流動資産合計 1,803,967 1,529,838 274,129
       
2.固定資産      
(1)特定資産      
退職給与引当金 0 0 0
特定資産合計 0 0 0
(2)その他固定資産      
電話加入権 42,000 42,000 0
貸室保証金 0 0 0
その他固定資産合計 0 0 0
固定資産合計 42,000 42,000 0
資産合計 1,845,967 1,571,838 274,129
       
       
II 負債の部      
1.流動負債      
預り金 0 0 0
流動負債合計 0 0 0
2.固定負債      
退職給与引当金 0 0 0
固定負債合計 0 0 0
負債合計 0 0 0
       
III 正味財産の部      
1.一般正味財産      
(うち特定資産への充当額)      
正味財産合計 1,845,967 1,571,838 274,129
負債及び正味財産合計 1,845,967 1,571,838 274,129
 
 
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